5067-2909-SE23Recepción conforme

EJECUCIÓN DE LA OBRA SALA DE REUNION Y OFICINAS /CDP.66450 DE CC38

Total
$8.085.979
Neto
$6.794.940
Impuestos
$1.291.039
Descripción

EJECUCIÓN DE LA OBRA SALA DE REUNION Y OFICINAS . SEGÚN RESOLUCIÓN N°8858 DEL 08/11/2023. COORDINAR SERVICIO CON IVAN BRIONES, IVANBRIONES@USACH.CL, 227182447. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA LMT SPA77.104.744-0
Licitación de origen
5067-206-LE23
Proceso
  1. Creación
    13-11-2023
  2. Envío a proveedor
    13-11-2023
  3. Aceptación
    15-11-2023