5067-2852-SE23Recepción conforme

15299-2023: BAÑOS FAHU , BLOQUE 748

Total
$115.204.644
Neto
$96.810.625
Impuestos
$18.394.019
Descripción

Contratación de Servicio de Obra de Infraestructura, relacionado con Obras Menores y mejoramiento de espacios para la Comunidad Universitaria. CDP 68487 - CC 074. Res. 8707; 06/11/2023 Correo contacto: ivan.briones@usach.cl Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA CASAL SpA76.285.475-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-11-2023
  2. Envío a proveedor
    10-11-2023
  3. Aceptación
    11-11-2023