15299-2023: BAÑOS FAHU , BLOQUE 748
- Total
- $115.204.644
- Neto
- $96.810.625
- Impuestos
- $18.394.019
Contratación de Servicio de Obra de Infraestructura, relacionado con Obras Menores y mejoramiento de espacios para la Comunidad Universitaria. CDP 68487 - CC 074. Res. 8707; 06/11/2023 Correo contacto: ivan.briones@usach.cl Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- CONSTRUCTORA CASAL SpA76.285.475-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación10-11-2023
- Envío a proveedor10-11-2023
- Aceptación11-11-2023