5067-2601-CM15Aceptada

Materiales de publicidad/ Solicitud N° 13618 de C.C 120

Total
$41.412
Neto
$34.800
Impuestos
$6.612
Descripción

servicios de publicidad coordinar con : gabriela.albornoz@usach.cl Factura en Avda. Ecuador 3555, Unidad de Adquisiciones Est. Central. Debe indicar Nº de Orden de Compra en Factura. Pago Facturas OIRS 227184900 Según cotizacion SG-29072015

Partes
Proveedor
SOLUCIONES GRAFICAS AV2 S.A.76.910.510-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-08-2015
  2. Envío a proveedor
    04-08-2015
  3. Aceptación
    04-08-2015