ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-274-L124
- Total
- $3.214.504
- Neto
- $2.701.264
- Impuestos
- $513.240
Adquisición de Materiales de Construcción / CDP 75568 CC 075 DESDE 5067-274-L124. ========== Contacto: Gonzalo Ugarte / Manuel Caceres / Iván Briones Q. Teléfono: 227182447-correo: ivan.briones@usach.cl Dirección: Avda. El Belloto N°3580, Estación Central Unidad: Mantenciones de Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial Horario: de lunes a viernes de 09:00 hasta 17:00. ========== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- INVERSIONES IMFA SPA77.695.701-1
- Licitación de origen
- 5067-274-L124
- Creación23-07-2024
- Envío a proveedor23-07-2024
- Aceptación31-07-2024