5067-2-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3728-COT25

Total
$2.737.000
Neto
$2.300.000
Impuestos
$437.000
Descripción

Adquiere producción de eventos 14 enero Responsable: Bárbara Gutiérrez G. barbara.gutierrez.g@usach.cl Despacho: EDIFICIO VIME - Las Sophoras 175, Est. Central Evento a realizar el 14 de enero de 2026 desde las 10:00 hasta las 16:00hrs. --- * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Proveedor
DEBORAH76.515.816-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-01-2026
  2. Envío a proveedor
    07-01-2026
  3. Aceptación
    07-01-2026