5067-166-SE25Aceptada

Adquisición de materiales de ferretería

Total
$5.309.296
Neto
$4.461.593
Impuestos
$847.703
Descripción

Adquisición de materiales de ferretería - Solicitud N 78974 - CC75 DESDE 5067-502-L124 Datos de contacto: Correo: Telefono: Dirección: Unidad/Depto.: Código de proyecto: Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Proveedor
INVERSIONES IMFA SPA77.695.701-1
Licitación de origen
5067-502-L124
Proceso
  1. Creación
    10-01-2025
  2. Envío a proveedor
    10-01-2025
  3. Aceptación
    13-01-2025