Adquisición de materiales de ferretería
- Total
- $5.309.296
- Neto
- $4.461.593
- Impuestos
- $847.703
Adquisición de materiales de ferretería - Solicitud N 78974 - CC75 DESDE 5067-502-L124 Datos de contacto: Correo: Telefono: Dirección: Unidad/Depto.: Código de proyecto: Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- INVERSIONES IMFA SPA77.695.701-1
- Licitación de origen
- 5067-502-L124
- Creación10-01-2025
- Envío a proveedor10-01-2025
- Aceptación13-01-2025