5067-1337-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1158-COT25

Total
$574.267
Neto
$482.577
Impuestos
$91.690
Descripción

Adquisición de Artículos de Oficina ============================== CONTACTO DESPACHO: Elizabeth Olmedo Quevedo / elizabeth.olmedo@usach.cl / Tel + 56 2 2 7182223 DIRECCION DE ENTREGA: ENRIQUE KIRBEG #03,ESTACION CENTRAL TELEFONO:56 2 2 7182223 ============================== * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 ==============================

Partes
Proveedor
RF PROJECTS & SERVICES SPA78.026.437-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-05-2025, 12:00 a. m.