5067-1069-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1032-COT26

Total
$449.011
Neto
$377.320
Impuestos
$71.691
Descripción

Alimentos. Contacto Pedro Saavedra Sánchez Teléfono 227180036 Despacho Las Sophoras 135, Edificio Casa Central, oficina 107, primer piso. Universidad de Santiago Estación Central * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA RENEW SPA77.293.249-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2026, 12:00 a. m.