5060-3-SE25Aceptada

S724/SEP MAT. ENS. GABRIELA MISTRAL ORD N°213

Total
$2.665.117
Neto
$2.239.594
Impuestos
$425.523
Descripción

S724/SEP MAT. ENS. GABRIELA MISTRAL ORD N°213 5060-475-L124 FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO COORDINAR ENTREGA OBLIG. CON BODEGA DAEM, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. COORDINAR: 45-2973785, FLETE INCLUIDO. CORREO: HEBERT.SEPULVEDA@TEMUCO.CL , RODRIGO.MENDEZ@TEMUCO.CL, DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR. BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°3458) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-3-SE25), de lo contrario su factura será rechazada.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA77.399.254-1
Licitación de origen
5060-475-L124
Proceso
  1. Creación
    07-01-2025
  2. Envío a proveedor
    07-01-2025
  3. Aceptación
    17-01-2025