S724/SEP MAT. ENS. GABRIELA MISTRAL ORD N°213
- Total
- $2.665.117
- Neto
- $2.239.594
- Impuestos
- $425.523
S724/SEP MAT. ENS. GABRIELA MISTRAL ORD N°213 5060-475-L124 FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO COORDINAR ENTREGA OBLIG. CON BODEGA DAEM, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. COORDINAR: 45-2973785, FLETE INCLUIDO. CORREO: HEBERT.SEPULVEDA@TEMUCO.CL , RODRIGO.MENDEZ@TEMUCO.CL, DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR. BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°3458) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-3-SE25), de lo contrario su factura será rechazada.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA77.399.254-1
- Licitación de origen
- 5060-475-L124
- Creación07-01-2025
- Envío a proveedor07-01-2025
- Aceptación17-01-2025