502-3565-SE17Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 502-106-LE15

Total
$28.000
Neto
$28.000
Impuestos
$0
Descripción

Contratación de Servicios de Enfermeras DESDE 502-106-LE15 VISADO EN ORD N° 148 UNIDAD DE GESTION DE GARANTIAS Y PRODUCCION Y PROVIDENCIA 438 DE UNIDAD PERSONAL PERIODO: MAYO 2017 N°1

Partes
Proveedor
PAOLA197612.973.505-8
Licitación de origen
502-106-LE15
Proceso
  1. Creación
    04-07-2017
  2. Envío a proveedor
    04-07-2017