Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4973-32-COT24
- Total
- $1.844.500
- Neto
- $1.550.000
- Impuestos
- $294.500
Orden de Compra codigo: 4973-46-AG24 dirigida a DE QUEULE SPA 1.- Plazo de entrega: 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 2.- Lugar de entrega: Av. Camilo Henriquez 171, Puente Alto, Santiago. Horario de oficina de 09:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:00 hrs; coordinar con Paulina Solar Reyes; email: paulina.solar@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3257 o paulina González; email: paulina.gonzalez@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3257. 3.- Elección de tela de las sillas: TP Miel, elección de patas: cónica negra de 19 cms. 4.- Facturación y pago: a) Facturación: La factura electrónica debe ser emitida a nombre de: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS COMPLEJO, RUT: 61.201.001-3 y enviada al correo electrónico: paulina.solar@mop.gov.cl La Subsecretaría de Obras Públicas podrá rechazar la factura, conforme al artículo 3° de la ley N° 19.983, modificado por el artículo 4° ley N° 20.956, en el plazo de 8 días corridos, contados desde su recepción, de acuerdo c
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- DE QUEULE SPA76.955.663-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación17-09-2024
- Envío a proveedor23-09-2024
- Aceptación24-09-2024