Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4973-1-COT25
- Total
- $402.220
- Neto
- $338.000
- Impuestos
- $64.220
Orden de Compra codigo: 4973-3-AG25 dirigida a ELECTECH SERVICIOS INDUSTRIALES Y CORPORATIVOS SPA Condiciones generales del servicio: 1.- Plazo de entrega: 2 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 2.- Lugar de entrega: Av. Camilo Henriquez 171, Puente Alto, Santiago. Horario de oficina de 09:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:00 hrs; coordinar con Paulina Solar Reyes; email: paulina.solar@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3257 o Roberto Maldonado; email: roberto.maldonado@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3257. 3.- Facturación y pago: a) Facturación: La factura electrónica debe ser emitida a nombre de: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMPLEJO, RUT: 61.201.001-3 y enviada al correo electrónico: paulina.solar@mop.gov.cl La Subsecretaría de Obras Públicas podrá rechazar la factura, conforme al artículo 3° de la ley N° 19.983, modificado por el artículo 4° ley N° 20.956, en el plazo de 8 días corridos, contados desde su recepción, de acuerdo con la normativa
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- ELECTECH SERVICIOS INDUSTRIALES Y CORPORATIVOS SPA77.840.145-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-01-2025
- Envío a proveedor17-01-2025
- Aceptación17-01-2025