4973-3-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4973-1-COT25

Total
$402.220
Neto
$338.000
Impuestos
$64.220
Descripción

Orden de Compra codigo: 4973-3-AG25 dirigida a ELECTECH SERVICIOS INDUSTRIALES Y CORPORATIVOS SPA Condiciones generales del servicio: 1.- Plazo de entrega: 2 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 2.- Lugar de entrega: Av. Camilo Henriquez 171, Puente Alto, Santiago. Horario de oficina de 09:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:00 hrs; coordinar con Paulina Solar Reyes; email: paulina.solar@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3257 o Roberto Maldonado; email: roberto.maldonado@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3257. 3.- Facturación y pago: a) Facturación: La factura electrónica debe ser emitida a nombre de: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMPLEJO, RUT: 61.201.001-3 y enviada al correo electrónico: paulina.solar@mop.gov.cl La Subsecretaría de Obras Públicas podrá rechazar la factura, conforme al artículo 3° de la ley N° 19.983, modificado por el artículo 4° ley N° 20.956, en el plazo de 8 días corridos, contados desde su recepción, de acuerdo con la normativa

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-01-2025
  2. Envío a proveedor
    17-01-2025
  3. Aceptación
    17-01-2025