4973-2-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-15-LE23

Total
$4.760.000
Neto
$4.000.000
Impuestos
$760.000
Descripción

El oferente adjudicado deberá facturar mediante facturación electrónica que deberá ser extendida a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2050 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRÓNICO mop_dte@paperless.cl CONTRAPARTE TÉCNICA: Titular: Maribel Plaza, Fono 224493284; correo: maribel.plaza@mop.gov.cl Suplente: Nataly Fernandez, Fono 224493350, correo: nataly.fernandez@mop.gov.cl

Proceso
  1. Creación
    08-01-2024
  2. Envío a proveedor
    11-01-2024
  3. Aceptación
    15-01-2024