4956-149-SE23Aceptada
CS ORDEN DE COMPRA DESDE 4956-14-LR21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES Y TRABAJOS ESPECIALES EN ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE RENCA - D.A. 1002 Y SP 303 DOM
- Total
- $27.962.697
- Neto
- $23.498.065
- Impuestos
- $4.464.632
ORDEN DE COMPRA DESDE 4956-14-LR21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES Y TRABAJOS ESPECIALES EN ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE RENCA. D.A. N°1002 DE FECHA 22.07.2021 Y SP 303 DEL 24.05.2023 DOM. PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEBERÁ INGRESAR FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO, INDICANDO EN LA MISMA EL NÚMERO DE O. DE C. Y AL CORREO finanzas@renca.cl REVISAR SU PAGO EN LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE RENCA www.renca.cl. (LINK PAGO DE PROVEEDORES AL FINAL DE LA PÁGINA). PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS 226856600 ANEXOS 638 - 645 O AL CORREO: tesmu@renca.cl
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