4871-930-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$681.846
Neto
$572.980
Impuestos
$108.866
Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA OCTUBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (para bodega) , Factura

Partes
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    05-09-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-09-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-09-2015, 12:00 a. m.