4871-1494-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L109

Total
$533.501
Neto
$448.320
Impuestos
$85.181
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA DICIEMBRE FUERA CONVENIO DESDE 4871-306-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72151 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Proveedor
Santa Cristina78.969.730-2
Licitación de origen
4871-306-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009