4871-1474-SE09Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-288-L109
- Total
- $147.322
- Neto
- $123.800
- Impuestos
- $23.522
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA NOV.- DESDE 4871-288-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72059 COMPRA PRESUP DIC.-
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