4871-1470-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-288-L109

Total
$168.980
Neto
$142.000
Impuestos
$26.980
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA NOV.- DESDE 4871-288-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72064 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Proveedor
COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2
Licitación de origen
4871-288-L109
Proceso
  1. Creación
    27-11-2009
  2. Envío a proveedor
    27-11-2009
  3. Aceptación
    27-11-2009