4871-143-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-22-L110

Total
$255.341
Neto
$214.572
Impuestos
$40.769
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-22-L110 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 73739 COMPRA PRESUP FEBRERO

Partes
Proveedor
NEUMARED S.A.76.781.580-8
Licitación de origen
4871-22-L110
Proceso
  1. Creación
    01-02-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-02-2010, 12:00 a. m.