4871-1416-SE17Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG DIC 2017
- Total
- $8.379.980
- Neto
- $7.042.000
- Impuestos
- $1.337.980
CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG DIC 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl
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