4871-1416-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG DIC 2017

Total
$8.379.980
Neto
$7.042.000
Impuestos
$1.337.980
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG DIC 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    14-11-2017
  2. Envío a proveedor
    27-11-2017
  3. Aceptación
    27-11-2017