4871-1345-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-272-L109

Total
$319.134
Neto
$268.180
Impuestos
$50.954
Descripción

COMPRA ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA NOVIEMBRE DESDE 4871-272-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 71181 COMPRA PRESUP NOV.-

Partes
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-272-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009
  2. Envío a proveedor
    27-10-2009
  3. Aceptación
    05-11-2009