4871-1309-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG DIC 2018

Total
$10.198.550
Neto
$8.570.210
Impuestos
$1.628.340
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG DIC 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    27-10-2018
  2. Envío a proveedor
    12-11-2018
  3. Aceptación
    16-11-2018