4847-40-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-11-L117

Total
$60.128
Neto
$50.528
Impuestos
$9.600
Descripción

Compra de elementos de seguridad DESDE 4847-11-L117 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2017

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
MARIA ANGELICA5.458.082-7
Licitación de origen
4847-11-L117
Proceso
  1. Creación
    01-02-2017
  2. Envío a proveedor
    01-02-2017
  3. Aceptación
    01-02-2017