4830-13-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4830-21-L109

Total
$366.389
Neto
$307.890
Impuestos
$58.499
Descripción

Adquisicion Equipamiento. DESDE 4830-21-L109

Partes
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen
4830-21-L109
Proceso
  1. Creación
    13-04-2009
  2. Envío a proveedor
    13-04-2009