ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-19-LE25
- Total
- $65.117.550
- Neto
- $54.720.630
- Impuestos
- $10.396.920
MATERIAL GRANULAR DE CANTO VIVO TAM. MAXIMO 1 ½ DESDE 4809-19-LE25 31-02-004 bip 40060357-0 prog. 234 La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASDCYF Domicilio: Arturo Prat 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o bien ingresar al siguiente enlace: https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCYF/Inicio e identificarse media
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- FELIPE ALEJANDRO76.399.754-5
- Licitación de origen
- 4809-19-LE25
- Creación23-05-2025
- Envío a proveedor23-05-2025
- Aceptación24-05-2025