4809-57-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-18-LE25

Total
$47.815.116
Neto
$40.180.770
Impuestos
$7.634.346
Descripción

MATERIAL GRANULAR COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL PAINE DESDE 4809-18-LE25 31-02-004 BIP 40060357-0 (Programa 234) La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASDCYF Domicilio: Arturo Prat 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o bien ingresar al siguiente enlace: https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCYF/Inicio e identificar

Partes
Proveedor
ARIDOS JEP SPA77.169.084-K
Licitación de origen
4809-18-LE25
Proceso
  1. Creación
    22-04-2025
  2. Envío a proveedor
    22-04-2025
  3. Aceptación
    23-04-2025