ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-18-LE26
- Total
- $31.484.901
- Neto
- $26.457.900
- Impuestos
- $5.027.001
POSTES OMEGA PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DESDE 4809-18-LE26 31-02-004 BIP 40070128-0 (Programa 234) NOTA: EMITIR FACTURA UNA VEZ QUE LOS PRODUCTOS HAYAN SIDO RECEPCIONADOS CONFORME POR EL AREA REQUIRENTE La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASDCYF Domicilio: Arturo Prat 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- GEVIAL SUMINISTROS SPA76.580.901-0
- Licitación de origen
- 4809-18-LE26
- Creación02-06-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-06-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación02-06-2026, 12:00 a. m.