ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-6-LE26
- Total
- $6.664.000
- Neto
- $5.600.000
- Impuestos
- $1.064.000
Pegamento de Tachas con Catalizador DESDE 4809-6-LE26 31-02-004 bip 40070128-0 prog.234 NOTA: EMITIR FACTURA UNA VEZ QUE LOS PRODUCTOS HAYAN SIDO RECEPCIONADOS CONFORME POR EL AREA REQUIRENTE La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASDCYF Domicilio: Arturo Prat 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o bien ingresar
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- GEVIAL SUMINISTROS SPA76.580.901-0
- Licitación de origen
- 4809-6-LE26
- Creación16-04-2026
- Envío a proveedor16-04-2026
- Aceptación17-04-2026