4809-23-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4809-6-COT26

Total
$2.055.980
Neto
$1.727.714
Impuestos
$328.266
Descripción

Orden de Compra codigo: 4809-23-AG26 dirigida a INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUINDO LIMITADA 31-02-004 BIP 40070128 -0 PROG. 234 NOTA: EMITIR FACTURA UNA VEZ QUE LOS PRODUCTOS HAYAN SIDO RECEPCIONADOS CONFORME POR EL AREA REQUIRENTE La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASDCYF Domicilio: Arturo Prat 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: https://dcyf.mop.go

Partes
Proveedor
RENE ALBERTO76.415.655-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-04-2026
  2. Envío a proveedor
    07-04-2026
  3. Aceptación
    08-04-2026