4809-133-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-56-LE25

Total
$89.089.350
Neto
$74.865.000
Impuestos
$14.224.350
Descripción

ACOPIO PUNTUAL MATERIAL GRANULAR DE CANTO VIVO DESDE 4809-56-LE25 31-02-004 BIP 40060357-0 PROG.234 La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASDCYF Domicilio: Arturo Prat 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o bien ingresar al siguiente enlace: https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCYF/Inicio e identificarse medi

Partes
Proveedor
FELIPE ALEJANDRO76.399.754-5
Licitación de origen
4809-56-LE25
Proceso
  1. Creación
    09-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-10-2025, 12:00 a. m.