48-30-AG26Recepción conforme

Kit de materiales para talleres de Equipo Relaciones Laborales; SDAF; CML.

Total
$489.209
Neto
$411.100
Impuestos
$78.109
Descripción

OFPA 1; 02-03-2026; MCG; 03-05-2026; El proveedor sólo podrá emitir factura una vez que SERVIU RM realice la Recepción Conforme del bien o servicio según el hito de pago autorizado en la respectiva Orden de Compra. El DTE deberá incluir obligatoriamente el ID de la OC en el campo 801 y el archivo XML debe enviarse a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com dentro de 48 horas; su omisión o error será causal de rechazo automático del documento. En la descripción de la factura deberá agregar los datos bancarios, para gestionar el pago mediante transferencia bancaria.

Partes
Proveedor
CAROLINA ANDREA OLEA SIERRA18.615.073-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-03-2026, 12:00 a. m.