48-293-SE23Enviada a proveedor

Serv. de Fiscalización Téc. de Obras Agrup. 195. Dpto. O. Edif. (XMS)

Total
UF 5.882
Neto
UF 4.942,86
Impuestos
UF 939,14
Descripción

Proviene de Licitación 48-45-LQ23. Res. Ex. 4092 de 24/10/2023 Favor emitir y enviar facturación en formato xml a dipresrecepcion@custodium.com, una vez que se cuente con recepción conforme de SERVIU, por la prestación del servicio, en caso contrario la factura será rechazada a través de SGDTE. Se hace presente que, sólo se factura cuando se le genere la recepción conforme por el hito de pago / la orden de compra, en la Plataforma de Mercado Público. En la descripción de la factura deberá agregar los datos bancarios, para gestionar el pago mediante transferencia bancaria.

Proceso
  1. Creación
    24-07-2023
  2. Envío a proveedor
    23-11-2023