4776-479-SE23Enviada a proveedor

TD: Mantención Central Telefónica CDS. Citrix 51.992

Total
$3.350.245
Neto
$2.815.332
Impuestos
$534.913
Descripción

CITRIX: 51.992 RESOLUCIÓN: N°185 16/06/2023 FACTURAR A: CAPREDENA GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL DIRECCIÓN: BULNES N°284 SANTIAGO MENCIONAR N° O/C EN FACTURA CONTACTO: HERNAN VALDES 224227874 RECORDAR QUE ANTES DE FACTURAR, DEBE ACEPTAR LA O.C. EN EL PORTAL, EVITANDO RECLAMO DEL DTE. ENVIAR ARCHIVO XML" DEL DTE A LA CASILLA DE CORREO DE CAPREDENA: dipresrecepción@custodium.com

Partes
Proveedor
Settime Ltda.76.628.340-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-06-2023
  2. Envío a proveedor
    16-06-2023