4704-419-AG25Aceptada

INSUMOS PARA ROTULACION Y ENTREGA INFORMADA A USUARIOS QUE REQUIEREN FARMACOTERAPIA / UN. DE FARMACIA / CESFAM / FORM. 402 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4704-510-COT25

Total
$1.590.078
Neto
$1.336.200
Impuestos
$253.878
Descripción

DETALLE COMPRA: HOJAS CON ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y ROLLOS IMPRESION TERMICA N° FORMULARIO: 402 DESPACHO: AV. LOS LIBERTADORES #531, EL MONTE ENCARGADA BODEGA: AYMARA JARA REQUIRENTE: TRINIDAD LIENLFA L. HORARIOS DE DESPACHO: DE LUNES A JUEVES DE 08:15 HRS. A 12:45 HRS. DE 14:15 HRS. A 16:45 HRS. VIERNES DE 08:15 HRS. A 12:45 HRS. DE 14:15 HRS. A 15:30 HRS. FACTURA: ENVIAR COPIA DE FACTURA A dgajardo@munielmonte.cl / smiranda@munielmonte.cl Orden de Compra codigo: 4704-419-AG25 dirigida a ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-08-2025
  2. Envío a proveedor
    28-08-2025
  3. Aceptación
    29-08-2025