4650-42-SE26Recepción conforme

Stgo-Pta Arenas-Stgo-Acordero-IEsquivel_Equipaje

Total
$78.240
Neto
$78.240
Impuestos
$0
Descripción

Cuenta Contable: 22-08-007 Funcionario Responsable de la RC: Alejandro Cordero-Ignacio Esquivel Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas. Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl

Partes
Proveedor
LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    27-04-2026