4650-39-CM26Recepción conforme

4650-39-CM26_.Stgo-PtaArenas-Stgo-ACordero-IEsquivel

Total
$423.630
Neto
$391.938
Impuestos
$0
Descripción

Cuenta Contable: 28-08-007 Funcionario Responsable de la RC: Alejandro Cordero o Ignacio Esquivel. Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipres

Partes
Proveedor
LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-04-2026, 12:00 a. m.