4650-307-SE23Recepción conforme

Aumento de Servicio de Aseo 2 de ID N° 4650-2-LE23

Total
$471.724
Neto
$396.407
Impuestos
$75.317
Descripción

Cuenta Contable:22-08-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Enviar copia de Facturas electrónicas al correo: amunozs@monumentos.gob.cl Al momento de facturar deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra y enviar sus DTE y sus correspondientes archivos xml a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas.

Partes
Proceso
  1. Creación
    24-11-2023
  2. Envío a proveedor
    24-11-2023
  3. Aceptación
    24-11-2023