4650-146-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4650-28-LQ21

Total
$234.886.960
Neto
$197.384.000
Impuestos
$37.502.960
Descripción

EJECUCIÓN OBRAS DE REPARACIÓN PUENTE CONFLUENCIA DESDE 4650-28-LQ21 Cuenta Contable: 22-06-001 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Facturas electrónicas enviar a: lvallejos@monume

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA ARCOS SPA77.133.073-8
Licitación de origen
4650-28-LQ21
Proceso
  1. Creación
    08-09-2021
  2. Envío a proveedor
    02-11-2021
  3. Aceptación
    02-11-2021