4650-120-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4650-24-LE21

Total
$29.500.000
Neto
$29.500.000
Impuestos
$0
Descripción

DIGITALIZACIÓN DE NUEVOS TRÁMITES Y ACTUALIZACION DESDE 4650-24-LE21 Cuenta Contable: 22-11-999 Aceptar Orden de Compra en portal www.mercadopublico.cl Adjuntar copia de la Orden de Compra con la Factura Facturas electrónicas enviar a: lvallejos@monum

Partes
Proveedor
Soporta Ltda.77.125.060-2
Licitación de origen
4650-24-LE21
Proceso
  1. Creación
    20-08-2021
  2. Envío a proveedor
    21-10-2021
  3. Aceptación
    21-10-2021