4649-304-AG25Recepción conforme

Utiles de Aseo Oficina

Total
$307.734
Neto
$258.600
Impuestos
$49.134
Descripción

Orden de Compra codigo: 4649-304-AG25 dirigida a PIUKE SPA La factura deberá indicar en documento de REF. OC y en folio el ID de la Orden de Compra En observaciones de deben indicar los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. De acuerdo a lo dispuesto en el D.L N. 1263 de 1975 y lo informado en Oficio N. 08 del 01/04/2020 y Oficio N. 09 del 28/04/2020 de la Dirección de Presupuesto sobre pago centralizado, se informa que el pago a proveedores será efectuado por TGR

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Marcelo Enrique76.703.599-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-12-2025
  2. Envío a proveedor
    11-12-2025
  3. Aceptación
    12-12-2025