4649-301-SE24Recepción conforme

Según SAE 208

Total
$721.477
Neto
$606.283
Impuestos
$115.194
Descripción

Según solicitud compra SAE N°208 y 209/2024 Exp. N°231/2024 La factura deberá indicar en documento de REF. OC y en folio el ID de la Orden de Compra En observaciones de deben indicar los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. De acuerdo a lo dispuesto en el D.L N. 1263 de 1975 y lo informado en Oficio N. 08 del 01/04/2020 y Oficio N. 09 del 28/04/2020 de la Dirección de Presupuesto sobre pago centralizado, se informa que el pago a proveedores será efectuado por TGR

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA6.030.122-0
Licitación de origen
4649-30-LE23
Proceso
  1. Creación
    12-11-2024
  2. Envío a proveedor
    13-11-2024
  3. Aceptación
    16-11-2024