4649-132-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4649-20-LE23

Total
$36.000.000
Neto
$30.252.101
Impuestos
$5.747.899
Descripción

Según solicitud compra SAE Nro.84/2023 Exp. N°106/2023 La factura deberá indicar en documento de REF. OC y en folio el ID de la Orden de Compra En observaciones de deben indicar los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. De acuerdo a lo dispuesto en el D.L N. 1263 de 1975 y lo informado en Oficio N. 08 del 01/04/2020 y Oficio N. 09 del 28/04/2020 de la Dirección de Presupuesto sobre pago centralizado, se informa que el pago a proveedores será efectuado por TGR

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Juan del rió España EIRL76.593.412-5
Licitación de origen
4649-20-LE23
Proceso
  1. Creación
    30-05-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-06-2023, 12:00 a. m.