4548-795-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-720-COT25

Total
$1.299.980
Neto
$1.092.420
Impuestos
$207.560
Descripción

Orden de Compra codigo: 4548-795-AG25 dirigida a CENTRO TECNOLOGICO DE SERVICIOS E INVERSIONES SPA DEPORTE Y RECREACION - MATERIALES DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO LINAME VOLEY PLAYA 8 Y 9 DE NOVIEMBRE PLAYA RITOQUE CORRELATIVO 943 FECHA 30-10-2025 CONTACTO ENTREGA MATERIALES OFICINA DE BODEGA – AV. NORMANDIE 1916 FONO_ 32-2379641 – 32- 2379522 ENVIAR FACTURAS CORREO bodega@muniquintero.cl PARA FACTORING ENVIAR FACTURA A CORREO INFORMANDO NO MAS DE TRES DIAS DE LA EMISION proveedores@muniquintero.cl FONO: 32-2379614 Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Proveedor
Andres Eduardo76.923.824-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    04-11-2025
  3. Aceptación
    11-12-2025