4548-298-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-261-COT26

Total
$71.400
Neto
$60.000
Impuestos
$11.400
Descripción

Orden de Compra codigo: 4548-298-AG26 dirigida a MSTM SPA TALLER - COMPRA DE BATERIAL PARA MOVIL N°5 PPU GRWW.83 CORRELATIVO GENERAL N°341 DE FECHA 21-04-2026 CONTACTO ENTREGA MATERIALES (DEGLOSAR FACTURA) OFICINA DE BODEGA – AV. NORMANDIE 1916 FONO_ 32-2379641 – 32- 2379522 ENVIAR FACTURAS CORREO bodega@muniquintero.cl HORARIO DE ENTREGA: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:45 – 15:00 A 17:30 VIERNES 08:30 A 13:45 PARA FACTORING ENVIAR FACTURA A CORREO INFORMANDO NO MAS DE TRES DIAS DE LA EMISION proveedores@muniquintero.cl FONO: 32-2379614

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Proveedor
MSTM SPA78.033.623-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026
  3. Aceptación
    13-05-2026