4465-215-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4465-58-LP25/ENERO 2026

Total
$11.979.317
Neto
$11.979.317
Impuestos
$0
Descripción

COMPRA DE SERVICIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ DESDE 4465-58-LP25 PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.

Partes
Proveedor
ATSU SERVICIOS SPA76.547.963-0
Licitación de origen
4465-58-LP25
Proceso
  1. Creación
    17-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-03-2026, 12:00 a. m.