4465-191-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4465-60-LR25/FEBRERO 2026

Total
$70.167.549
Neto
$58.964.327
Impuestos
$11.203.222
Descripción

SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES DESDE 4465-60-LR25 PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días. MES DE FEBRERO 2026

Partes
Proveedor
MÓNICA AURORA PACHECO AGUAYO18.111.291-3
Licitación de origen
4465-60-LR25
Proceso
  1. Creación
    04-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-03-2026, 12:00 a. m.