4465-185-CC25Aceptada

PROG.GES-AYUDAS TÉC/ ABRIL 5401-2-LR23

Total
$4.629.100
Neto
$3.890.000
Impuestos
$739.100
Descripción

PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. . Pago Hospital de Curicó a 30 días DESPACHO EN BODEGA CENTRAL, CONTACTO 75256610, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs.

Partes
Proveedor
SIMIL EXPRESS S.A.76.106.857-1
Licitación de origen
5401-2-LR23
Proceso
  1. Creación
    10-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-04-2025, 12:00 a. m.