4465-184-CC25Aceptada
PROG GES AYUDAS TEC. ABRIL 2025/5401-2-LR23
- Total
- $24.255.770
- Neto
- $20.383.000
- Impuestos
- $3.872.770
PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago Hospital de Curicó a 30 días. DESPACHO EN BODEGA CENTRAL, CONTACTO 75256610, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs.
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