4465-184-CC25Aceptada

PROG GES AYUDAS TEC. ABRIL 2025/5401-2-LR23

Total
$24.255.770
Neto
$20.383.000
Impuestos
$3.872.770
Descripción

PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago Hospital de Curicó a 30 días. DESPACHO EN BODEGA CENTRAL, CONTACTO 75256610, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs.

Partes
Proveedor
ISOLAB LTDA78.615.850-8
Licitación de origen
5401-2-LR23
Proceso
  1. Creación
    10-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-04-2025, 12:00 a. m.