4465-1553-SE22Enviada a proveedor

HORAS MEDICAS UNIDAD DE EMERGENCIA/COVID 19

Total
$125.000
Neto
$125.000
Impuestos
$0
Descripción

- Para que las Facturas sean validadas en el nuevo Sistema Acepta, es necesario que ustedes al emitir las órdenes de compra pongan en las Observaciones los siguientes requisitos: -Proveedor debe “aceptar” la orden de compra en Mercado Público -Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura -Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com -Pago nivel Centralizado, Tesorería General de la República, a 45 días, revisar RECTIFICACIÓN RES EX N°10462 RES EX N°9688

Partes
Proveedor
JOSE JAVIER SOLORZANO SESME22.218.666-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-12-2022
  2. Envío a proveedor
    09-12-2022