4464-458-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-13-LE23

Total
$20.555.824
Neto
$17.273.802
Impuestos
$3.282.022
Descripción

Equipos y Materiales Eléctricos DESDE 4464-13-LE23 DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días

Partes
Proveedor
E-MAQ LTDA76.267.513-7
Licitación de origen
4464-13-LE23
Proceso
  1. Creación
    14-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-06-2023, 12:00 a. m.